本报讯(栗 峰 杨德峰)今年以来,浉河区审计局采取多种措施,加强业务管理与指导,积极推动全区内审工作正常、有序、规范开展。目前,各内审单位已完成审计项目232个,纠正违纪违规资金472万元,为单位增收节支345万元,提出审计意见建议170多条,采纳率100%。
制定内审工作计划。该局针对各内审单位实际情况,下达审计项目计划245项,要求所有乡(镇)办、局委或下属单位较多的一级预算部门设立内审机构,明确分管领导和审计员,并对年度工作完成情况进行考核。
提供平台促进交流。该局通过召开全区内审会议、组织内审人员座谈等方式,为加强内审单位、内审人员之间的沟通和交流提供平台,相互学习,推广典型经验。
讲课培训现场指导。该局今年先后2次开展了审计知识和财经法规专题讲座。内审工作人员定期或不定期走访各内审机构,开展调查研究,指导内审机构围绕领导关心、干部群众关注的问题和本部门、本单位最急需解决的问题,寻找切入点,选择增收节资潜力较大的项目进行审计。通过审计找出影响经济效益的症结所在,提出改进意见和建议,为单位领导进行科学决策提供依据。
量化目标加强考核。该局根据年初制定的考核办法,对全年内审工作完成情况进行量化考核。考核内容主要包括内审机构建设、人员配备、工作成果、业务质量、档案管理、信息化建设和经验做法等,依据考核结果,评选先进集体和先进个人各10名,拿出3万元对先进集体和个人进行奖励表彰,充分发挥先进模范的表率和带动作用。